Tiếng ViệtỨng Dụng Tài ChínhKế ToánKhóa kỳ và chuyển đổi cuối năm

Khóa kỳ và chuyển đổi cuối năm

Kỳ kế toán kiểm soát tháng nào nhận ghi sổ. Khóa cuối năm chuyển số dư sang năm sau và có thể chuyển đổi phiên bản chuẩn mực (ví dụ TT200 → TT99).

Đối chiếu sổ chi tiết

Chạy Đối chiếu công nợ phải thu/phải trả (/accounting/ar-ap-reconciliation) và xác nhận số dư sổ chi tiết khớp GL.

Đóng kỳ

Vào Kế toán → Kỳ kế toán (/accounting/periods), xác minh Cân đối phát sinh cân bằng, rồi đặt kỳ sang đóng và cuối cùng khóa.

Chạy chuyển đổi năm

Cuối năm tài chính, dùng Kế toán → Chuyển đổi chuẩn mực → Chuyển đổi năm (/accounting/standard-migration/year-migration) để kết chuyển số dư bảng cân đối (doanh thu/chi phí về 0) và tùy chọn chuyển sang phiên bản chuẩn mực mới qua Chuyển đổi chuẩn mực.